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實務(wù)
問題已解決
老師你好,我做了一個憑證12月 給其他兄弟公司員工代繳了一個醫(yī)療保險 借管理費 待應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 待了銀行存款 第二個月我跨給她, 借了往來 待了應(yīng)付職工薪酬 做錯了,我現(xiàn)在怎么弄回來
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答好,也就是不應(yīng)該做你單位的管理費用,應(yīng)該是借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,是這個意思吧。
2022 04/08 17:19
84784963
2022 04/08 17:21
現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有余額
她現(xiàn)在也把錢打給我了
就是弄不懂了
84784963
2022 04/08 17:24
我不知道 完全蒙了
郭老師
2022 04/08 17:24
借其他應(yīng)收款貸,銀行存款收到錢做相反的,或者是你收到錢的時候,借銀行存款,貸營業(yè)外收入。這樣你之前的登錄就不用修改了。
84784963
2022 04/08 17:27
但是如果這樣我的往來款不就不平了嗎
郭老師
2022 04/08 17:28
你好,怎么不平?你能寫一下完整的嗎?
84784963
2022 04/08 17:45
老師 麻煩幫我看下哈
84784963
2022 04/08 17:48
我收到款,又借了個銀行存款,待了往來
郭老師
2022 04/08 17:50
借銀行存款,貸營業(yè)外收入,把這個往來科目刪除,做成這個。
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