問(wèn)題已解決

過(guò)年發(fā)的東西給員工,怎么做分錄,要計(jì)提嘛

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/09 15:01
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2022 04/09 15:06
84785018
2022 04/09 15:09
必須要從應(yīng)付職工薪酬走一下嘛,我以前直接寫了借,管理費(fèi)用,貸銀行存款,那是錯(cuò)了嘛
劉艷紅老師
2022 04/09 15:10
是的,需要用這個(gè)過(guò)渡下的。
84785018
2022 04/09 15:23
那以前錯(cuò)了怎么改呢,還是就不管了現(xiàn)在做正確的?
劉艷紅老師
2022 04/09 15:25
是去年的還是今年的了?如果是今年的可以改下,去年的就不用去動(dòng)賬了。
84785018
2022 04/09 15:27
去年的,那去年就不改了,那現(xiàn)在要不要做什么憑證給補(bǔ)救一下?
劉艷紅老師
2022 04/09 15:29
你把前面那筆做負(fù)數(shù),再做一筆正數(shù)就可以了。
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