問題已解決
三月份的庫存車已經(jīng)給廠家付完款,并且開完票,四月份廠家通知漲價15000 差價得補給廠家15000 這個分錄如何做賬
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學你好,一般情況下,這個月根據(jù)付款和收到發(fā)票情況,做分錄,借:庫存商品,應(yīng)交稅費,貸:銀行存款等科目,15000元,再根據(jù)銷售情況,結(jié)轉(zhuǎn)差價部分的成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品。就行了。
2022 04/09 16:02
84784959
2022 04/09 16:03
老師這15000不給開發(fā)票了
84784959
2022 04/09 16:04
直接,
借:主要業(yè)務(wù)成本
? 貸:銀行存款行嗎
王雁鳴老師
2022 04/09 16:05
同學你好,這樣的話,可以直接按你寫的分錄處理的。
84784959
2022 04/09 16:06
是往來賬,是不是銀行存款,要換成應(yīng)付賬款
84784959
2022 04/09 16:08
15000是指的上個月一批車
王雁鳴老師
2022 04/09 16:11
同學你好,是的,往來賬的話,把銀行存款換成應(yīng)付賬款就行了。
84784959
2022 04/09 16:17
老師這樣直接入成本費用對嗎?,還是通過庫存商品
84784959
2022 04/09 16:18
同事給我說的這個我沒有看懂
王雁鳴老師
2022 04/09 16:19
同學你好,如果全部出售了,這樣入成本費用也可以的,如果沒有全部出售,還是通過庫存商品,比較好。
84784959
2022 04/09 16:21
但是我不知道這15000是哪一輛車上的,進車五臺賣了,一臺,15000是針對的這幾臺
王雁鳴老師
2022 04/09 16:28
同學你好,你同事說的,是兩個極端,一是全部沒賣,就記庫存商品,一是全部賣了,就記主營業(yè)務(wù)成本。現(xiàn)在進五臺,就賣了一臺,還是先入庫存商品,再按一臺的差價,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784959
2022 04/09 16:32
入庫存商品,就是其中一個車庫存商品金額增加,對嗎,以后結(jié)轉(zhuǎn)成本就按照加上15000的金額成本結(jié)轉(zhuǎn),上個月已經(jīng)結(jié)賬了,直接入庫存商品那一輛車上也可以是嗎
84784959
2022 04/09 16:46
老師你看看這樣行嗎
王雁鳴老師
2022 04/09 16:52
同學你好,對的,你理解正確。你的圖片把15000元全部結(jié)轉(zhuǎn)了,感覺不妥。
閱讀 301