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老師,我原來2月有留抵稅186,稅局通知退稅,可我3月又認證了一張費用票據(jù)20元稅進3月留抵稅共206,那就一起退是嗎?

84784970| 提問時間:2022 04/10 05:43
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,是的,留底就可以退的
2022 04/10 06:03
84784970
2022 04/10 06:03
謝謝老師
84784970
2022 04/10 06:05
老師,那以后就是每個月都要退是嗎,只要有留抵就退
徐悅
2022 04/10 06:10
政策是這樣的,政策什么時候停止,暫時還不知道
84784970
2022 04/10 06:12
老師,那我的金額填存量里,還是天增量留抵里呀
84784970
2022 04/10 06:12
還是分開填,存量186元,增量20元
徐悅
2022 04/10 06:12
你拍照給老師看看
84784970
2022 04/10 06:13
老師存量和增量有什么區(qū)別
徐悅
2022 04/10 06:18
政策說得存量是2019.3月份的留抵稅額,增量是現(xiàn)在與2019.3月對比
徐悅
2022 04/10 06:18
存量一次性退完結(jié)束,增量可以月月退。都是可以退的
84784970
2022 04/10 06:22
老師,收到退稅,怎么做賬
徐悅
2022 04/10 06:32
借,銀行存款 貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
84784970
2022 04/10 06:33
我放到應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借方了
徐悅
2022 04/10 06:34
放在借方,分錄不平吧?
84784970
2022 04/10 06:34
原來點到留抵余額放這個科目借方了
84784970
2022 04/10 06:35
我收到后就借:銀行存款 貸:應交稅費_應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
徐悅
2022 04/10 06:36
沒關系,可以再轉(zhuǎn)到老師的那個應交稅費科目
84784970
2022 04/10 06:37
直接這樣做行嗎,還是必須用進項稅額轉(zhuǎn)出科目
徐悅
2022 04/10 07:42
老師認為是應該這樣寫的
84784970
2022 04/10 07:43
好的,那我先轉(zhuǎn)到進項稅轉(zhuǎn)出后在做你那個分錄,就對了吧
84784970
2022 04/10 07:54
老師,那下期的申報表這退稅怎么填呀
徐悅
2022 04/10 08:51
下期的申報表,退稅的金額填在進項稅額轉(zhuǎn)出
徐悅
2022 04/10 08:51
退稅了就不允許再抵扣了
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