問題已解決
小規(guī)模的,以前開票都沒超。然而第四季度開票超了,要交稅,今天才知道都沒做計提,怎么辦?。?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答可以,這個你已經(jīng)結(jié)賬了是嗎?
2022 04/10 14:15
84785024
2022 04/10 14:18
結(jié)賬了。申報時也交了稅金了
84785024
2022 04/10 14:20
這次申報才發(fā)現(xiàn)。因為是季報
84785024
2022 04/10 14:20
怎么辦好
84785024
2022 04/10 14:20
匯算清繳還沒申報
東老師
2022 04/10 14:22
你開票的時候,做賬的時候是怎么做的。
84785024
2022 04/10 14:25
跟平時一樣的。借,應收賬款 ?貸 主營業(yè)務收入 ? 貸 應交稅費~應交增值稅
東老師
2022 04/10 14:26
超了你直接交稅就行了
84785024
2022 04/10 14:27
應交增值稅部分可以這樣,但是附加稅怎么弄
東老師
2022 04/10 14:27
意思說附加稅里沒有集體對吧?
84785024
2022 04/10 14:28
附加稅都沒計提
84785024
2022 04/10 14:28
附加稅金也在元月份一起交了
東老師
2022 04/10 14:29
那你得一月份交的時候計提一筆就可以了,因為錢也沒有多少。
84785024
2022 04/10 14:30
有1700多。會不會影響所得稅啊
東老師
2022 04/10 14:31
這個金額不大,不用調(diào)整到以前年度去。
84785024
2022 04/10 14:33
t怎么寫分錄呢
東老師
2022 04/10 14:34
借稅金及附加貸,應交稅費應交城建稅。
84785024
2022 04/10 14:35
好,非常謝謝
東老師
2022 04/10 14:36
不客氣,幫忙給個五星好評
閱讀 200