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請問一下老師,我的前任財務(wù)把老板在公司借款做的分錄:借應(yīng)付職工薪酬_老板 貸

84785011| 提問時間:2022 04/10 20:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,那需要這樣調(diào)整 借:其他應(yīng)收款,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022 04/10 20:51
84785011
2022 04/10 20:53
他做的是借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款
84785011
2022 04/10 20:54
他大概是想沖一下其他應(yīng)收款
鄒老師
2022 04/10 20:54
你好,那需要把錯誤的分錄紅沖。正確的應(yīng)當(dāng)這樣做 借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款等科目?
84785011
2022 04/10 20:58
因為每個月有給老板算工資的,但是沒有發(fā)給他,他在公司卡里轉(zhuǎn)賬,就算在工資里扣
鄒老師
2022 04/10 21:00
你好,現(xiàn)在到底是老板在公司借款,還是把轉(zhuǎn)給個人的款項抵扣應(yīng)付個人的工資呢?
84785011
2022 04/10 21:24
是的,把老板的工資抵扣他的借款
鄒老師
2022 04/10 21:24
你好,把老板的工資抵扣他的借款,分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬 ,貸:其他應(yīng)收款
84785011
2022 04/10 21:29
還有個問題,在新建金蝶賬資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下能不能開始做憑證?
鄒老師
2022 04/10 21:29
你好,資產(chǎn)負(fù)債表不平的情況下,需要去查明原因,平了之后再做相應(yīng)憑證才是的。
84785011
2022 04/10 21:36
一堆亂賬資產(chǎn)負(fù)債表右邊差額500多萬,我要怎么調(diào)整拉平?
鄒老師
2022 04/10 21:37
你好,需要去查明不平的原因,才知道具體該如何調(diào)整的?
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