問題已解決

老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個(gè)稅,但是去年的個(gè)稅是沒有申報(bào)的,只是按照自己算出的個(gè)稅金額,自行扣除員工的個(gè)稅,由于今年員工個(gè)稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個(gè)稅,所以公司在今年,把多扣的個(gè)稅,補(bǔ)給員工,這個(gè)補(bǔ)貼要跟工資在一起,申報(bào)個(gè)稅嗎?

84784976| 提問時(shí)間:2022 04/10 21:57
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,如果你之前的工資沒有申報(bào)就要加在一起
2022 04/10 22:00
84784976
2022 04/10 22:03
那如果有申報(bào),只是多扣除了,那是不用一起申報(bào)個(gè)稅是嗎?那不申報(bào)的話,這部分金額又計(jì)入哪個(gè)科目呢?
小云老師
2022 04/11 00:50
有申報(bào),只是多扣除了現(xiàn)在就不用重復(fù)申報(bào)了借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
84784976
2022 04/11 08:45
老師,問你另一個(gè)問題,就是出租,或銷售不動(dòng)產(chǎn),小規(guī)模是不是按照5%開票,一般納稅人按照9%開票?
小云老師
2022 04/11 10:31
是的,你的理解是正確的
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