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老師,你好,請問下本公司3月申報了未開票收入,那這樣賬上的收入和申報的收入就不一致了,要怎么處理呢

84785008| 提問時間:2022 04/11 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
賬上也要做無票收入的。
2022 04/11 14:59
84785008
2022 04/11 15:00
老師,分錄怎么做呢
郭老師
2022 04/11 15:02
借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅銷項。
84785008
2022 04/11 15:03
老師,我這個是未開票收入,也就是說次月會開出去哦
郭老師
2022 04/11 15:07
借、應收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù), 然后再做開發(fā)票的,借應收賬款 貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
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