問題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個三級科目中的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”請問是在那種業(yè)務(wù)下需要在這個三級科目中核算呢?
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速問速答你好;??轉(zhuǎn)出未交增值稅用來核算企業(yè)月度終了,轉(zhuǎn)出當(dāng)月應(yīng)交未繳納的增值稅。月度終了,實際的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 ; 這個是 在? ? 分別結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項稅和銷項稅的時候都會用到的;? ??
2022 04/11 16:38
84784993
2022 04/11 17:34
例如是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅結(jié)轉(zhuǎn)分尋應(yīng)該怎么做呢?
meizi老師
2022 04/11 17:39
你好;? ?
?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
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