問題已解決
老師好,收到進項票3張,假如每張進項票稅額1萬,本期只需認(rèn)證1張1萬, 收到發(fā)票時分錄 借:庫存商品 應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 3萬 貸:應(yīng)付賬款 本月抵扣時 借;應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 1萬 貸:應(yīng)該稅金-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 1萬 分錄對嗎,
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速問速答你好,你的分錄是正確的
2022 04/11 17:13
84784989
2022 04/11 17:15
這樣的話待抵扣進項稅借方余額2萬在資產(chǎn)負(fù)債表中要在哪里體現(xiàn)出來嗎?不然報表就不平了
小云老師
2022 04/11 17:22
報表你不需要去管二級科目,你報表是填的應(yīng)交稅費這個一級科目的余額。
84784989
2022 04/11 17:33
應(yīng)交稅費按實際的,但報表不平,這待抵扣2萬是在報表其他流動資產(chǎn)里體現(xiàn)嗎
小云老師
2022 04/11 18:01
不是,就是在應(yīng)交稅費借方,這個分錄是不會導(dǎo)致報表不平的
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