問題已解決
老師我現(xiàn)在做賬做到這一步,計提稅金及附加我貸方不通過應(yīng)交稅金來核酸的話應(yīng)該是怎么做? 因為前期同事報表沒有把這一項業(yè)務(wù)放到應(yīng)交稅金里面,我現(xiàn)在報表對不上
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速問速答沒太明白,你是什么意思?
2022 04/11 17:41
84784987
2022 04/11 17:46
就是說這一步的話我可以不通過應(yīng)交稅費來核算嗎?
東老師
2022 04/11 17:47
對,你可以直接借稅金及附加貸銀行存款
84784987
2022 04/11 17:48
問題就是這個,前期同事只是計提了這一筆到?jīng)]有實力繳納的我應(yīng)該怎么做,
東老師
2022 04/11 17:48
你繳納的時候直接借應(yīng)交稅費,貸銀行存款不就行了?
84784987
2022 04/11 17:49
打錯字了,前期只是計提了稅金及附加,但根本就沒有實際繳納這一筆稅金,我應(yīng)該怎么做
84784987
2022 04/11 17:50
沒有實際繳納的,老師,都不知道為啥當(dāng)時要計提
東老師
2022 04/11 17:51
你的意思是說本來就不需要繳納,但還是計提了對嗎?
84784987
2022 04/11 17:53
對 就這個季度 當(dāng)時不是我報稅 我后面接的這個賬 所以不理解為啥要計提
東老師
2022 04/11 17:56
這個有可能當(dāng)時計提的時候不知道免稅
84784987
2022 04/11 17:57
估計也是 到現(xiàn)在有辦法嗎這個老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對不上她當(dāng)時出的報表的
東老師
2022 04/11 18:02
那你需要把這筆計提的沖銷。
84784987
2022 04/11 18:04
下季度沖銷吧? 我這個季度沒辦法了,計提那我借稅金及附加,貸應(yīng)該寫什么才能平,
東老師
2022 04/11 18:05
你按照計提的時候做個紅字就行。
84784987
2022 04/11 18:07
她當(dāng)時出的報表是有這個科目余額在的也是按紅字這樣做嗎?
東老師
2022 04/11 18:08
對,你也只能先這么做,下個季度再沖銷了。
84784987
2022 04/11 18:09
我先試試,看報表余額是否能顯示出來
東老師
2022 04/11 18:09
好的好的,你可以先試一下。
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