問題已解決
采購的進(jìn)項材料的發(fā)票已抵扣了,銷售出去的設(shè)備沒有開發(fā)票,這塊如何管控才能讓庫存對得上?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)您好,放到其他項目做成本出庫平賬
2022 04/11 21:41
84785042
2022 04/11 21:43
后期還會有發(fā)票回來,如何把庫存做平
易 老師
2022 04/11 21:56
暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字,
你好,
據(jù)發(fā)票記
借:原材料,
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)
貸:應(yīng)付賬款
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