問題已解決

去年9月份開的專票,今年要作廢,怎么操作,賬怎么調(diào)

84785033| 提問時間:2022 04/12 09:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個購買方認證嗎?
2022 04/12 09:42
84785033
2022 04/12 09:43
認證了發(fā)票
郭老師
2022 04/12 09:47
購買方開紅的信息表,然后銷售方開紅字發(fā)票就可以的。
84785033
2022 04/12 09:49
如果沒有認證呢
84785033
2022 04/12 09:50
那賬怎么調(diào)呀
郭老師
2022 04/12 09:51
好,銷售方自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票。
郭老師
2022 04/12 09:51
你紅沖這個是退貨的業(yè)務(wù)嗎?還需要開正確的嗎?
84785033
2022 04/12 09:56
還需要開正確的
84785033
2022 04/12 09:57
紅字信息表怎么開
郭老師
2022 04/12 09:59
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
郭老師
2022 04/12 09:59
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
84785033
2022 04/12 10:01
如果對方美認證的話,怎么開
84785033
2022 04/12 10:01
賬怎么做呢
郭老師
2022 04/12 10:03
哦,銷售方自己開紅字信息表開的是一樣的,只不過是選擇銷售方申請換一個,這個就可以的,其他的都是一樣操作的一樣做啊。
郭老師
2022 04/12 10:03
我給你寫了分錄了,
郭老師
2022 04/12 10:03
借利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款 貸利潤分配未分配利潤 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
84785033
2022 04/12 10:05
這個分錄是認證的還是美認證的分錄呀,沒懂
郭老師
2022 04/12 10:07
認證不認證銷售方都是這么做的。
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