問題已解決

老師,您好。去年12月份底預(yù)提了 一些成本費(fèi)用,今年4月份前取得部分發(fā)票了,今年要如何做賬呢?

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/12 10:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,之前預(yù)提的分錄怎么做的?
2022 04/12 10:02
84785015
2022 04/12 11:43
之前錄的是借:銷售費(fèi)用 貸預(yù)付賬款-預(yù)提費(fèi)用-暫估
郭老師
2022 04/12 11:46
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn), 然后再做發(fā)票的,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸銀行存款等。
84785015
2022 04/12 15:11
還沒有做匯算清繳呢?就要做利潤(rùn)分配的啦?
郭老師
2022 04/12 15:14
你好,這個(gè)是調(diào)整以前年度的損益,并不是分紅。
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