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老師好 ,如果我上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),并且還有留底,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候附表五里面就都是0不要?jiǎng)恿藛幔?/p>

84784987| 提問時(shí)間:2022 04/12 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,直接零申報(bào)就可以的。
2022 04/12 13:04
84784987
2022 04/12 13:07
我的進(jìn)項(xiàng)只有專票 我在勾選認(rèn)證提交了以后,在增值稅申報(bào)里只填附表一和二就可以直接返回主表申報(bào)了是嗎
郭老師
2022 04/12 13:11
你好 對(duì)的是這么做的。
84784987
2022 04/12 13:17
申報(bào)的時(shí)候提示我這是什么意思呢
郭老師
2022 04/12 13:20
好,你有預(yù)繳稅款嗎?沒有的,忽略就可以的。
84784987
2022 04/12 13:22
我剛接手 也不是很清楚 百度了一下說是沒到時(shí)間提前交了稅金 一般情況下的小微企業(yè)應(yīng)該都不會(huì)有吧?
郭老師
2022 04/12 13:23
一般建筑異地預(yù)繳的,在這里面填寫,沒有的就不用管。
84784987
2022 04/12 13:24
好的 謝謝您
郭老師
2022 04/12 13:26
不用客氣,工作愉快。
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