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這三張憑證怎么做???為什么所屬時期還有去年的日期啊

84785006| 提問時間:2022 04/12 15:13
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徐悅
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師
你好,說明去年那個所屬期沒有繳費。
2022 04/12 16:15
徐悅
2022 04/12 16:15
借,管理費用-社保費 其他應收款 貸,銀行存款
84785006
2022 04/12 16:18
那我現(xiàn)在怎么做分錄呢
84785006
2022 04/12 16:20
記到管理費用的應該是多少錢,記到其他應收款是多少錢呀
徐悅
2022 04/12 16:20
管理費用是企業(yè)承擔的,其他應收款是員工承擔的。
徐悅
2022 04/12 16:21
這個需要看扣款的發(fā)票
84785006
2022 04/12 16:28
只有扣款的回單,扣款的發(fā)票從哪兒拿
徐悅
2022 04/12 16:36
你查查電子稅務局,有個社保繳納,打印回單
84785006
2022 04/12 17:05
找不到啊,我實在找不到啊,這個分錄怎么做啊
徐悅
2022 04/12 17:06
你們怎么給員工扣款啊
徐悅
2022 04/12 17:07
不扣款嗎?或者當?shù)貍€人承擔的金額你知道嗎
84785006
2022 04/12 17:20
我是公司新來的,之前的扣款情況我不是很清楚,根據(jù)以前的工資表顯示,養(yǎng)老醫(yī)療失業(yè)生育工傷,公司負擔30638.08,個人負擔12943.26,合計43581.34
84785006
2022 04/12 17:23
這三張回單加起來是43855.46,有274.12的差額,為啥會有差額,咋整啊
徐悅
2022 04/12 17:28
你看看原來會計的原始憑證,是根據(jù)什么區(qū)分公司跟個人承擔的金額
84785006
2022 04/12 17:35
這個差額怎么處理
徐悅
2022 04/12 17:35
你需要去落實思路,這樣老師也不知道怎么處理的。
徐悅
2022 04/12 17:36
你需要去落實數(shù)據(jù)的,這樣老師也不知道怎么處理的
徐悅
2022 04/12 17:36
必須準確,不是隨便處理的
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