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實(shí)務(wù)
問題已解決
無形資產(chǎn)正常應(yīng)為攤銷,但上一會計(jì)員是借管理費(fèi)用折舊費(fèi),貸累計(jì)折舊,已計(jì)折舊1年了,請問我應(yīng)怎樣沖正,會計(jì)分錄如何
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速問速答同學(xué)這個(gè)就是把折舊調(diào)整為攤銷費(fèi)就可以,其他不變
2022 04/13 11:21
84785002
2022 04/13 11:23
不用沖正嗎!累計(jì)折舊與累計(jì)攤銷不在同一科目
venus老師
2022 04/13 11:24
你好同學(xué)就是科目更改下,數(shù)字不用變
84785002
2022 04/13 11:31
想問以前的數(shù)不用沖嗎!
venus老師
2022 04/13 11:34
不用充,就是科目更換
84785002
2022 04/13 11:45
好的,謝謝老師
venus老師
2022 04/13 12:41
不用客氣祝你生活愉快
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