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老師,我去年繳納企業(yè)所得稅,我今年計(jì)提所得稅費(fèi)用,借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交所得稅,可以嗎

84785041| 提問時(shí)間:2022 04/13 15:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
如果金額很小的話是沒問題。
2022 04/13 15:39
84785041
2022 04/13 15:40
大概1萬多的
東老師
2022 04/13 15:43
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交企業(yè)所得稅,企業(yè)利潤分配未分配利潤貸以前年度損益。
84785041
2022 04/13 15:50
老師,我按您這個(gè)分錄做了,資產(chǎn)負(fù)債表竟然沒有變化,我覺得年初的未分配利潤應(yīng)該有變化的
東老師
2022 04/13 15:51
哎,這么做地調(diào)整報(bào)表的期初數(shù)。
84785041
2022 04/13 15:52
只影響期初數(shù),不影響年初數(shù),是嗎
東老師
2022 04/13 15:57
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
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