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請(qǐng)問供暖企業(yè)一次性收款開票,分期確認(rèn)收入,增值稅怎么申報(bào),
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速問速答你好,增值稅需要一次申報(bào)的一次繳納,按照你開發(fā)票的來按月確認(rèn)收入。
2022 04/14 09:54
84785029
2022 04/14 09:56
開票稅額直接填報(bào) 開票金額可以分?jǐn)倖?/div>
郭老師
2022 04/14 09:58
對(duì)的是的,是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:03
意思是供暖期收入100萬 本月分?jǐn)?0萬 本月申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng)填100*0.09萬 本月銷售額填20萬 是嗎 謝謝
郭老師
2022 04/14 10:05
增值稅里面填寫100。成本里面20
84785029
2022 04/14 10:06
哇 你這是什么回答呀
郭老師
2022 04/14 10:09
增值稅銷售額填寫100
所得稅收入填寫20
84785029
2022 04/14 10:12
不是說可以分?jǐn)偸杖雴? 為什么增值銷售額不能填寫20
郭老師
2022 04/14 10:13
你好,如果你增值稅的銷售額填寫20的話,你的稅額是不是20乘以9%。
84785029
2022 04/14 10:16
謝謝 意思是只有所得稅才實(shí)用
郭老師
2022 04/14 10:17
對(duì)的是的,是這么理解的。
84785029
2022 04/14 10:21
供暖企業(yè)個(gè)人消費(fèi)是免稅的 他可以在申報(bào)增值稅時(shí)分?jǐn)偸杖?/div>
郭老師
2022 04/14 10:24
可以的,可以這么做的。
84785029
2022 04/14 10:31
謝謝老師 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)月無法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計(jì)÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計(jì)。按上面 如果當(dāng)月有免稅收入但是進(jìn)項(xiàng)為0,留低為0是不是不用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 04/14 10:36
對(duì)的是的,是這么做的。
84785029
2022 04/14 10:41
謝謝老師 按上 如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)多 那就轉(zhuǎn)出的多 有的月份轉(zhuǎn)出多 有的月份少 有沒有風(fēng)險(xiǎn)
郭老師
2022 04/14 10:43
這個(gè)不好說
就得看你稅務(wù)局怎么定了
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