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老師 1月付款 3月收到貨 4月收到發(fā)票 但是發(fā)票又不打算抵扣 這個賬怎么做??
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學不打算抵扣,記入應交稅費——應交增值稅——待抵扣金額
2022 04/14 10:14
84784971
2022 04/14 10:15
那我前面的想怎么做 ?1月3月
84784971
2022 04/14 10:17
就是比如說我一月付款4620 ? 3月收到貨了3月客戶有要貨把貨發(fā)走了 ? 5月收到發(fā)票但是又不想抵扣 ?什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本
venus老師
2022 04/14 10:17
前面你收到款項就記 借銀行存款 貸應收賬款
venus老師
2022 04/14 10:17
收到貨借庫存商品
84784971
2022 04/14 10:21
收到貨 ?要暫估入庫嗎??
84784971
2022 04/14 10:21
什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
84784971
2022 04/14 10:22
老師我是付款 ? 怎么還是收到款項呢
venus老師
2022 04/14 10:22
對的你確認收入時,才確認成本
84784971
2022 04/14 10:25
老師可不可以幫我分別寫一下分錄1月3月5月的
venus老師
2022 04/14 10:30
第一個分錄
借應付款項
貸銀行存款
后面你收到發(fā)票,沖銷第二個分錄
借庫存商品暫估
貸應付賬款暫估
第三個分錄
借庫存商品
應交稅費—代抵扣進項稅
貸應付賬款
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