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老師好,請問,納稅申報表上增值稅留抵和賬上不一致怎么辦

84784989| 提問時間:2022 04/14 11:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 ?期末留抵稅額申報表與賬面不一致,需要查一下原因是銷項稅額、進項稅額、減免稅額還是什么優(yōu)惠政策導致沒有對上鎖定是申報問題還是賬面問題再看怎么調(diào)整。
2022 04/14 11:53
84784989
2022 04/14 11:56
稅控減免有一部分,其他也不清楚,我接過來就有差額,現(xiàn)在稅務局要退留抵,我?guī)ど闲枰趺刺幚砟?/div>
樸老師
2022 04/14 12:08
同學你好 增量留抵還是存量留抵
84784989
2022 04/14 12:08
存量留抵
樸老師
2022 04/14 12:22
1、計算應收留抵退稅額時候的賬務處理是, 借:應收留抵稅額退稅款, 貸:應交稅費 — 應交增值稅(留抵稅額退稅)。 2、收到留抵稅額退稅時候的賬務處理是, 借:銀行存款, 貸:應收留抵稅額退稅款。 退還的增量留抵稅額的賬務處理,進項稅額留抵在賬務上體現(xiàn)為“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”科目的借方余額,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 若賬務上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應交稅費--未交增值稅”科目,分錄: 借:銀行存款 貸:應交稅費--未交增值稅
84784989
2022 04/14 12:25
謝謝老師
樸老師
2022 04/14 12:35
滿意請給五星好評,謝謝
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