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借:原材料 100 貸:應付賬款-暫估-A供應商 100 付款了: 借:應付賬款 113 貸:銀行存款 113 然后發(fā)票來了,但是之前財務發(fā)票來了也不入賬,應該怎么去調整這個分錄

84784996| 提問時間:2022 04/14 16:33
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好同學,你這個業(yè)務跨年嗎?
2022 04/14 16:36
84784996
2022 04/14 16:48
是的,去年來的發(fā)票,之前財務部入賬,我現(xiàn)在就是一個個查到這樣的
李霞老師
2022 04/14 16:50
嗯,那咱要沖點去年的憑證,應該是借應付賬款,暫估,貸,原材料。
李霞老師
2022 04/14 16:50
然后根據(jù)發(fā)票,再重新入庫。
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