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增值稅及附件稅費(fèi)申報(bào)表附列資料中的數(shù)是這么出來的增值稅免抵稅額

84785017| 提問時(shí)間:2022 04/14 17:07
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你的問題是什么
2022 04/14 17:10
84785017
2022 04/14 17:16
是在申報(bào)增值稅的時(shí)候,在附加稅費(fèi)申報(bào)表中有個(gè)增值稅免抵稅額,然后系統(tǒng)是按照這個(gè)計(jì)算附加稅,我不太清楚這個(gè)增值稅免抵稅額是怎樣來的
84785017
2022 04/14 17:17
增值稅那一列我填的是是零,因?yàn)殇N項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),有20019.22可以留抵,不用繳納
84785017
2022 04/14 17:18
3月份當(dāng)期免抵退銷售額是2796373.54
樸老師
2022 04/14 17:27
?免抵稅額是出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,是屬于進(jìn)出口退稅中的其中一塊,主要是針對出口應(yīng)退稅額抵頂內(nèi)銷稅額的部分,這部分是不退稅的
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