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老師,你好,三月份發(fā)生的電費(fèi),四月支付,三月份的分錄,借,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,四月支付且收到增值稅發(fā)票如何做?

84785014| 提問時(shí)間:2022 04/15 10:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸制造費(fèi)用 借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本
2022 04/15 10:56
84785014
2022 04/15 10:57
三月的制造費(fèi)用需要紅沖嗎?
84785014
2022 04/15 10:58
四月銀行支付
郭老師
2022 04/15 11:00
你好可以的啊,按我上面寫的那個(gè)也行,只沖你的進(jìn)項(xiàng)的稅額。
84785014
2022 04/15 11:03
老師就是把上個(gè)月計(jì)入制造費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來對嗎?再做一筆借應(yīng)付賬款貸銀行存款對嗎?
郭老師
2022 04/15 11:06
可以的,可以這么做的。
84785014
2022 04/15 11:10
老師,三月不是導(dǎo)致生產(chǎn)成本增加嗎?
郭老師
2022 04/15 11:13
你好,根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,他就應(yīng)該增加成本。
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