問題已解決

老師,去年計(jì)提工資分錄都做對(duì)了,可是付工資沒有用應(yīng)付職工薪酬科目,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),那要怎么調(diào)整,現(xiàn)在賬上顯示欠好多工資

84785018| 提問時(shí)間:2022 04/15 14:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,計(jì)提的分錄怎么做的?
2022 04/15 14:40
84785018
2022 04/15 14:41
借,銷售費(fèi)用工資,貸應(yīng)付職工薪酬工資,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2022 04/15 14:49
那你們支付的分錄是怎么做的?
84785018
2022 04/15 14:50
借,銷售費(fèi)用工資,貸銀行存款
郭老師
2022 04/15 14:50
借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤。
84785018
2022 04/15 14:56
跨年的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是這樣做對(duì)嘛老師
郭老師
2022 04/15 14:57
你好,對(duì)的是的,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是這么做。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~