問題已解決

老師,公司外購禮品贈送客戶,視同銷售,增值稅申報的時候這部分怎么填,填在哪里呢

84784960| 提問時間:2022 04/15 14:52
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 增殖稅申報表附表一 未開具發(fā)票欄次
2022 04/15 14:53
84784960
2022 04/15 15:00
這部分賬務(wù)做的費用,增值稅申報算的收入,后續(xù)是不是報表收入與增值稅申報的累計收入會不一致
bamboo老師
2022 04/15 15:02
是會有差額的 到時候稅務(wù)比對到可以寫說明的
84784960
2022 04/15 15:03
所得稅匯算清繳的時候是不是要調(diào)增收入
bamboo老師
2022 04/15 15:05
是的?所得稅匯算清繳的時候是要調(diào)增收入
84784960
2022 04/15 15:23
好的,謝謝
bamboo老師
2022 04/15 15:23
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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