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老師,上個月紅沖了一張上上個月的發(fā)票,然后上個月重新開了一個金額一樣的,這個月不是要報(bào)上個月增值稅嗎,是不是銷售額就可以不加這張票的

84785044| 提問時(shí)間:2022 04/15 15:01
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 同一個月,開了紅字發(fā)票,然后重新開具藍(lán)子發(fā)票嗎?
2022 04/15 15:02
84785044
2022 04/15 15:02
就是又重新開了張票
小菲老師
2022 04/15 15:03
同學(xué),你好 同一個月,一正一負(fù),可以相互抵消
84785044
2022 04/15 15:03
報(bào)稅銷售額需要填嗎
小菲老師
2022 04/15 15:05
同學(xué),你好 一正一負(fù),不用填的
84785044
2022 04/15 15:21
老師,附加稅是根據(jù)增值稅百分比計(jì)算的,這個增值稅指的是銷項(xiàng)稅額還是什么
小菲老師
2022 04/15 15:23
同學(xué),你好 增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
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