問題已解決

請(qǐng)教老師,現(xiàn)在我們專管員讓把留抵的這個(gè)清了,我們這個(gè)留抵是因?yàn)轭A(yù)交無票收入增值稅交的,也是以前的事情,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛,現(xiàn)在就是想著讓增值稅報(bào)表平了就行,可以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛?

84784959| 提問時(shí)間:2022 04/15 15:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好同學(xué),可以啊,可以這樣做的。
2022 04/15 15:46
84784959
2022 04/15 16:22
說白了我們就是不想弄退稅,然后公司要注銷了,也不會(huì)再去抵,所有走這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是可以對(duì)嘛
李霞老師
2022 04/15 16:24
這個(gè)可以的哈,同學(xué),但是你退了不是更好嗎。
84784959
2022 04/15 16:53
專管員說金額有些大不讓退,讓我們問問看看怎么著處理呢
李霞老師
2022 04/15 16:57
奧,那就轉(zhuǎn)出去吧,同學(xué)
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