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小規(guī)模納稅人,填值稅、企業(yè)所得稅無票收入申報,跨年后,客戶要求開票,,開票那個月的增值稅和企業(yè)所得稅怎么申報

84784972| 提問時間:2022 04/15 16:43
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 跨年后 你們 在增值稅申報表里面去看紅沖了無票收入 ;當期是否超過了45萬。 不超過還是在10欄次去報的; 企業(yè)所得稅 計入營業(yè)收入去報的
2022 04/15 17:25
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