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暫估的庫存商品,入到成本了,跨年了暫估發(fā)票來了,估少了,分錄怎么寫
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速問速答借應付賬款貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配未分配利潤
借庫存商品
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款
借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
2022 04/16 22:30
84785003
2022 04/16 22:36
第一步可以借庫存商品負數(shù)貸應付賬款負數(shù)?
84785003
2022 04/16 22:38
是不是在暫估的,后期全部要把原來寫的都紅沖一遍,然后再按正確的寫?
84785003
2022 04/16 22:39
跨年的這個還會牽扯到企業(yè)所得稅?
郭老師
2022 04/16 22:43
第一個沖暫估入庫已經(jīng)是相反的分錄不用負數(shù)了
是
需要的
可以多抵扣所得稅
84785003
2022 04/16 22:45
我可以用負數(shù)沖嗎?
84785003
2022 04/16 22:46
這筆分錄還會涉及到企業(yè)所得稅?,那匯繳清算的時候成本按暫估的寫,還是按現(xiàn)在調(diào)整的寫?
郭老師
2022 04/17 00:24
是的
匯算清繳主表的成本還是按你暫估的
少暫估的在納稅調(diào)整明細表30欄
分錄現(xiàn)在就做
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