問題已解決

開票實際19萬 實際收到款項10萬 一季度正常繳納19萬的稅款 怎么做會計分錄 差額作為應收賬款么?

84784976| 提問時間:2022 04/17 12:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入(或有,應交稅費應交增值稅,借銀行存款,貸應收賬款10
2022 04/17 12:17
84784976
2022 04/17 12:28
借:應收賬款:190000 貸:主營業(yè)務收入 190000 借:銀行存款 100000 貸:應收賬款 100000 借:應交稅費-應交增值稅 1881 貸:銀行存款 1881 老師是這樣寫么 我們是小規(guī)模納稅人 實際19萬稅提前全額繳納了 款只收取了部分
小林老師
2022 04/17 12:29
您好,那您的分錄收入金額錯誤
84784976
2022 04/17 12:31
主營業(yè)務只能記賬10萬么 等余款9萬到賬后再計入主營業(yè)務收入
小林老師
2022 04/17 12:42
您好,借應收賬款19貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,您的收入包含增值稅了
84784976
2022 04/17 12:56
小規(guī)模納稅人,貨款19萬,開具了19萬的增值稅專票19萬,全額繳納19萬稅款,但對方僅打款了10萬 ,還差9萬的應收款項 借:應收賬款 90000 貸:主營業(yè)務收入 90000 收到部分款項10萬 借:銀行存款 100000 貸:主營業(yè)務收入 98119 應交稅金-應交增值稅 1881 交稅的時候: 借: 應交稅金-應交增值稅 1881 貸:銀行存款 1881
84784976
2022 04/17 12:57
老師幫忙檢查一下 然后把具體的會計分錄發(fā)我下,學習中謝謝啦
小林老師
2022 04/17 13:00
您好,是您先確認,是否滿足會計收入確認條件
84784976
2022 04/17 13:04
借:應收賬款 190000 貸:主營業(yè)務收入 188119 貸:應交稅費-應交增值稅 1881 借:銀行存款 100000 貸:應收賬款 100000 老師 開票就是確認收入了吧
小林老師
2022 04/17 16:22
您好,是的,您的理解非常正確
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~