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開票實際19萬 實際收到款項10萬 一季度正常繳納19萬的稅款 怎么做會計分錄 差額作為應收賬款么?
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速問速答您好,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入(或有,應交稅費應交增值稅,借銀行存款,貸應收賬款10
2022 04/17 12:17
84784976
2022 04/17 12:28
借:應收賬款:190000
貸:主營業(yè)務收入 190000
借:銀行存款 100000
貸:應收賬款 100000
借:應交稅費-應交增值稅 1881
貸:銀行存款 1881
老師是這樣寫么 我們是小規(guī)模納稅人 實際19萬稅提前全額繳納了 款只收取了部分
小林老師
2022 04/17 12:29
您好,那您的分錄收入金額錯誤
84784976
2022 04/17 12:31
主營業(yè)務只能記賬10萬么 等余款9萬到賬后再計入主營業(yè)務收入
小林老師
2022 04/17 12:42
您好,借應收賬款19貸主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅,您的收入包含增值稅了
84784976
2022 04/17 12:56
小規(guī)模納稅人,貨款19萬,開具了19萬的增值稅專票19萬,全額繳納19萬稅款,但對方僅打款了10萬 ,還差9萬的應收款項
借:應收賬款 90000
貸:主營業(yè)務收入 90000
收到部分款項10萬
借:銀行存款 100000
貸:主營業(yè)務收入 98119
應交稅金-應交增值稅 1881
交稅的時候:
借: 應交稅金-應交增值稅 1881
貸:銀行存款 1881
84784976
2022 04/17 12:57
老師幫忙檢查一下 然后把具體的會計分錄發(fā)我下,學習中謝謝啦
小林老師
2022 04/17 13:00
您好,是您先確認,是否滿足會計收入確認條件
84784976
2022 04/17 13:04
借:應收賬款 190000
貸:主營業(yè)務收入 188119
貸:應交稅費-應交增值稅 1881
借:銀行存款 100000
貸:應收賬款 100000
老師 開票就是確認收入了吧
小林老師
2022 04/17 16:22
您好,是的,您的理解非常正確
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