問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,公司把原材料委托別的公司加工,支付加工費(fèi),加工完后再入庫(kù)賣出,怎么做賬?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/17 14:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,公司把原材料委托別的公司加工 借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 加工完后再入庫(kù) 借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資 賣出 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品
2022 04/17 14:45
84785016
2022 04/17 14:48
以前財(cái)務(wù)是這么做的,直接做,借加工費(fèi),貸銀行存款這樣有問(wèn)題嗎
鄒老師
2022 04/17 14:50
你好,沒(méi)有? 加工費(fèi)? 這個(gè)會(huì)計(jì)科目啊? 有問(wèn)題,是錯(cuò)誤的?
84785016
2022 04/17 15:15
是借,制造費(fèi)用~加工費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi),進(jìn)項(xiàng),貸,銀行存款
鄒老師
2022 04/17 15:18
你好,公司把原材料委托別的公司加工 借:委托加工物資,貸:原材料 支付加工費(fèi) 借:委托加工物資,貸:銀行存款等科目 加工完后再入庫(kù) 借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資 賣出 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 (請(qǐng)仔細(xì)看一下這個(gè)過(guò)程,好嗎)
84785016
2022 04/17 15:23
好的,我是說(shuō)之前財(cái)務(wù)是剛剛那樣,做到制造費(fèi)用了,這是錯(cuò)的,那要怎么調(diào)整?以前都這么做,我現(xiàn)在接收后是不是按照正確的來(lái)?
鄒老師
2022 04/17 15:24
你好,把他錯(cuò)誤的全部紅沖。然后按我回復(fù)的這種做分錄?
84785016
2022 04/17 15:26
好幾年的都是這樣,我都要沖紅嗎?沖紅分陸怎么做?還是我今年1月份開始就按照正確的來(lái)做?
鄒老師
2022 04/17 15:27
你好,都需要紅沖。 紅沖分錄:之前錯(cuò)誤的相同分錄,金額負(fù)數(shù)就是了 把他錯(cuò)誤的全部紅沖,然后按我回復(fù)的這種做分錄?
84785016
2022 04/17 15:31
可以不沖嗎?,太多了。
84785016
2022 04/17 15:31
要哭死了
鄒老師
2022 04/17 15:35
你好,有錯(cuò)誤就需要沖銷才是啊,而不是放任錯(cuò)誤不管
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