問題已解決

麻煩老師看一下這三個題

84785016| 提問時間:2022 04/17 18:21
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
3借待處理財產(chǎn)損益2*100=200 貸原材料200
2022 04/17 18:41
暖暖老師
2022 04/17 18:42
借管理費用200 貸待處理財產(chǎn)損益200
暖暖老師
2022 04/17 18:42
1借待處理財產(chǎn)損益1130 貸原材料1000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出130
暖暖老師
2022 04/17 18:43
借其他應(yīng)收款565 管理費用565 貸待處理財產(chǎn)損益1130
暖暖老師
2022 04/17 18:44
2.2019年底發(fā)生減值100-90=10 2020.6發(fā)生減值100-89=11 2020.12月100-92=8
84785016
2022 04/17 18:49
第二題為什么不是借方金額三萬?貸方金額11萬
暖暖老師
2022 04/17 18:50
最后這半年轉(zhuǎn)回了減值3萬
84785016
2022 04/17 18:51
還是不太懂,麻煩老師詳細(xì)一下100-92這一步
暖暖老師
2022 04/17 18:52
19年底結(jié)資產(chǎn)減值損失10 貸存貨跌價準(zhǔn)備10
暖暖老師
2022 04/17 18:53
6月 借資產(chǎn)減值損失1 貸存貨跌價準(zhǔn)備1
暖暖老師
2022 04/17 18:53
12月借存貨跌價3 貸資產(chǎn)減值損失3
84785016
2022 04/17 20:21
所以根據(jù)會計分錄貸方存貨跌價準(zhǔn)備不是11萬嗎?
暖暖老師
2022 04/17 20:24
不是,只問的是年末這里
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