當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問問我們公司去年做了一些暫估款,今年也沒有票回來了,現(xiàn)在匯算清繳了,還是交所得稅,我之前的暫估需要在我賬上做一筆負(fù)數(shù)沖減之前暫估款嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,如果是虛增的業(yè)務(wù)需要這么做的,如果不是虛增的,賬上一直掛賬就可以的。
2022 04/18 10:22
84784966
2022 04/18 10:24
虛增的,我是反結(jié)到去年12月還是在本月做負(fù)數(shù)?
郭老師
2022 04/18 10:26
好在這個月用利潤分配未分配利潤來做就可以了。
84784966
2022 04/18 10:29
分錄怎么寫,冒得想了
郭老師
2022 04/18 10:31
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
84784966
2022 04/18 10:35
謝謝老師
郭老師
2022 04/18 10:38
不用客氣,工作愉快。
84784966
2022 04/18 10:38
老師,那我在匯算清繳時填哪個報表?如果填去年12月的報表,就會對不上呀!
郭老師
2022 04/18 10:40
匯算清交財務(wù)報表,按照去年的來。
郭老師
2022 04/18 10:40
你需要調(diào)整的,在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目,其他填寫帳載金額。
閱讀 120