問題已解決

員工報(bào)銷時(shí)如果當(dāng)時(shí)記賬:借:其他應(yīng)付款-xx員工 貸:銀行存款 到時(shí)該如何平賬

84784957| 提問時(shí)間:2022 04/18 10:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好,具體的是什么費(fèi)用的?
2022 04/18 10:38
84784957
2022 04/18 10:39
就是原本該計(jì)入管理費(fèi)用的,現(xiàn)在他都計(jì)入了其他應(yīng)付
郭老師
2022 04/18 10:41
借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~