問題已解決
我在做21年所得稅匯算清繳時,發(fā)現(xiàn)21年的研發(fā)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)分錄寫錯 原分錄:計提時:借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸:累計折舊;結(jié)轉(zhuǎn)時:借:累計折舊 貸:研發(fā)費(fèi)用——費(fèi)用化支出,等于是沖銷了 結(jié)轉(zhuǎn)時應(yīng)該借方是管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用 請問這種情況下,研發(fā)費(fèi)用加計扣除這個表怎么填寫
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速問速答你好,按你實際發(fā)生的借方金額填
2022 04/18 13:11
84785015
2022 04/18 14:43
那錯誤的分錄,我在22年紅沖調(diào)整可以吧
小云老師
2022 04/18 14:45
你好,這個是可以的
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