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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年12月暫估入成本,今年2月收到發(fā)票并付款了,今年該怎么記賬
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速問速答同學(xué),你好,把去年的暫估沖掉,再做一筆正數(shù)分錄就可以了
2022 04/19 09:55
劉艷紅老師
2022 04/19 09:56
通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
84784950
2022 04/19 10:00
借 應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 10:11
你去年的暫估是怎么做的了?把那筆暫估先沖掉
84784950
2022 04/19 10:19
去年就 借工程施工 材料費(fèi) 貸應(yīng)付賬款暫估入賬?
劉艷紅老師
2022 04/19 10:21
你把這筆做負(fù)數(shù)沖掉,再做一筆正數(shù)就可以了
84784950
2022 04/19 10:24
借 應(yīng)付賬款 暫估 貸銀行存款嗎 做可以直接這樣嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 10:29
不是的,你把去年的暫估先沖掉
借:以前年度損益調(diào)整
貸:銀行存款
借:利潤分配-未分配
貸:以前年度損益調(diào)整
84784950
2022 04/19 11:17
不用以前年度損益調(diào)整可以嗎
劉艷紅老師
2022 04/19 11:20
你直接可以用利潤分配,也是可以的
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