問題已解決

老師,我們是小規(guī)模,去年4月收了一筆款,因為沒有開票,所以掛在了預(yù)收,今年3月的時候給對方公司代開了專票,想請教沖預(yù)收和增值稅做賬

84784993| 提問時間:2022 04/19 20:53
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:預(yù)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022 04/19 20:53
84784993
2022 04/19 20:56
因為跨年了 需要用以前年度損益調(diào)整這個科目 把主營收入和稅金及附加 替換成以前年度損益嗎
bamboo老師
2022 04/19 20:57
就是業(yè)務(wù)去年已經(jīng)發(fā)生了? 但是一直沒有開具發(fā)票? 請問大概多少金額? 單位用的什么會計準(zhǔn)則
84784993
2022 04/19 20:58
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,金額60w
bamboo老師
2022 04/19 20:59
借:預(yù)收賬款 貸;利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 小企業(yè)會計準(zhǔn)則不用以前年度損益調(diào)整這個科目?
84784993
2022 04/19 21:00
好的,謝謝老師
bamboo老師
2022 04/19 21:01
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問!!
84784993
2022 04/19 21:03
如果是企業(yè)會計準(zhǔn)則的話怎么做
bamboo老師
2022 04/19 21:05
借:預(yù)收賬款 貸;以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借:以前年度損益調(diào)整 第:利潤分配-未分配利潤 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
84784993
2022 04/19 21:06
謝謝老師
bamboo老師
2022 04/19 21:06
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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