問題已解決
請問老師,最近增值稅留抵退稅這個政策,我們可不可以就是把沒有認證過的發(fā)票勾選認證后申請退稅?其次退稅了以后,下次如果開票了,需要抵扣的時候是不是就沒有留底了?退了的留底稅是不是申報表就不顯示了?也沒有可抵扣的了
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速問速答是的,你要是退稅了,下個申報期需要做進項稅轉(zhuǎn)出,把留底稅轉(zhuǎn)出來,就不能在用了
2022 04/20 09:24
84785031
2022 04/20 09:27
那我們這個月申報的時候也申請退稅了,下個月申報的時候是不是也要在申報表里填寫進項稅轉(zhuǎn)出?就填退的那個金額是嗎
84785031
2022 04/20 09:27
這個月申報退的稅是之前抵扣完剩余的
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 09:39
在進項票抵扣那個表里填上轉(zhuǎn)出的數(shù),是之前抵扣完剩余的,要不然就叫增值稅留底退稅了
84785031
2022 04/20 09:41
您的意思是我本月申請退稅的那個數(shù)字填在進項抵扣那個里?還是我打算要下個月勾選抵扣的填寫在那個里
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 10:08
是滴,做進項稅額轉(zhuǎn)出,留底退稅那一欄,你4月申請的,肯定在5月份做啊
84785031
2022 04/20 10:11
還不太明白呢老師,您的意思是我如果勾選沒有認證的發(fā)票,然后申請留底退稅的話,就需要做進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎
現(xiàn)亮老師
2022 04/20 10:25
是的,你要退稅,申報表不能自動把你留底的進項稅變沒啊,你都退了,凡不能還讓你繼續(xù)抵
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