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請問制造業(yè)原材料到了,款付了,發(fā)票沒到,怎么做賬?發(fā)票到了之后又怎么做賬?謝謝
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速問速答借預付賬款貸銀行存款
材料到了借原材料貸預付賬款
發(fā)票到了借預付賬款貸原材料
借原材料,
應交稅費應交增值稅進項
貸預付賬款
2022 04/20 09:44
84785010
2022 04/20 09:50
好的,謝謝。待抵扣進項,待認證進項,增值稅進項,這三個科目什么情況用?
郭老師
2022 04/20 09:50
你好,待抵扣是你們單位是一般納稅人,輔導期當月認證的發(fā)票當月不允許抵扣,需要稅務局比對通過才可以的。
郭老師
2022 04/20 09:50
待認證是發(fā)票,沒有認證的。
增值稅進項這個是發(fā)票認證了。
84785010
2022 04/20 09:52
做賬的時候,怎么用呢?到最后認證了又怎么處理呢?會計分錄怎么做?
郭老師
2022 04/20 09:55
借原材料應交稅費待認證貸,銀行存款
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費,待認證
待抵扣和代認證是一樣使用的,只不過是用在不同的地方。
郭老師
2022 04/20 09:55
分錄都是一樣處理的。
84785010
2022 04/20 10:09
好的,,那兩個科目發(fā)票認證了之后怎么處理呢?
郭老師
2022 04/20 10:09
上面給你寫啦
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費,待認證
84785010
2022 04/20 10:13
我是說比如今天我收到一張發(fā)票沒認證就做賬了,借待認證進項,之后我又把這張發(fā)票認證了,需不需要在做憑證了?要怎么處理?
郭老師
2022 04/20 10:16
借應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證,不是這個嗎,做這個。
84785010
2022 04/20 10:50
哦,謝謝您。
郭老師
2022 04/20 10:55
不用客氣,工作愉快。
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