問(wèn)題已解決

根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于貫徹落實(shí)企業(yè)所得稅法若干稅收問(wèn)題的通知》(國(guó)稅函[2010]79號(hào))“七、企業(yè)籌辦期間不計(jì)算為虧損年度問(wèn)題—企業(yè)自開(kāi)始生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的年度,為開(kāi)始計(jì)算企業(yè)損益的年度。企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之前進(jìn)行籌辦活動(dòng)期間發(fā)生籌辦費(fèi)用支出,不得計(jì)算為當(dāng)期的虧損。為何籌辦費(fèi)匯算時(shí)不能稅前扣除

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/20 15:00
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
這個(gè)是照顧新辦企業(yè)的利好呀.有的企業(yè)籌辦期間長(zhǎng),如果算虧損年度,那么前期的虧損就得不到彌補(bǔ).所以,籌辦期間的收入費(fèi)用都做納稅調(diào)整,在申報(bào)表上最終的利潤(rùn)為0
2022 04/20 15:12
84785028
2022 04/20 15:17
那意思是當(dāng)年度要先調(diào)增,下年調(diào)減嗎?老師沒(méi)感覺(jué)到利好政策。意思對(duì)于那種一直虧損的,就可能因?yàn)?年期限,不能計(jì)算所得稅前扣除?我理解籌辦費(fèi)不能稅前,相當(dāng)于當(dāng)年度匯算時(shí)納稅調(diào)增?
家權(quán)老師
2022 04/20 15:30
是的,只是在籌辦期間調(diào)整,以后開(kāi)始經(jīng)營(yíng)了就可以彌補(bǔ)了
84785028
2022 04/20 15:44
那意思先調(diào)增,后面彌補(bǔ)虧損
家權(quán)老師
2022 04/20 15:51
是的,就是那個(gè)意思的哈
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