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老師:我于去年12月末時,將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”下面各明細科目結(jié)平,未抵扣的進現(xiàn)稅也轉(zhuǎn)入了“應(yīng)交稅費-未交增值稅”借方,哪么從2022年1月起,我每月都要將進銷項稅的差額轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費-未交增值稅”科目的借方或貸方嗎,就是說每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平嗎,其下面的三級明細科目年終時才結(jié)平,平常不管他。

84784989| 提問時間:2022 04/25 10:27
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職稱:中級會計師,稅務(wù)師
每月將“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅”這個二級科目結(jié)平,其下面的三級明細科目年終時才結(jié)平,平常不管他。可以的
2022 04/25 10:28
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