問(wèn)題已解決

企業(yè)被核定為印花稅按次納稅,但是公司每個(gè)季度都有無(wú)開(kāi)票收入, 經(jīng)自查漏交了兩年的印花稅,這個(gè)怎么辦呢

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/25 11:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 補(bǔ)申報(bào)就可以了
2022 04/25 11:05
84784978
2022 04/25 11:07
就是把這兩年漏記的在以后申報(bào)的季度再繳納就可以嗎
樸老師
2022 04/25 11:15
對(duì)的 這個(gè)可以的哦
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