問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)我聽(tīng)課后發(fā)現(xiàn)同一所屬期的增值稅必須報(bào)在出口退稅之前。但是我看了我們公司的申報(bào)表,發(fā)現(xiàn)9月份報(bào)了出口退稅,10月份才申報(bào)增值稅呀,這是為嘛?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/26 08:30
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,9月報(bào)出口退稅,10月報(bào)增值稅是同一批貨物嗎?如果是這樣,就沒(méi)有按正確的時(shí)間確認(rèn)收入申報(bào)增值稅 貨物流程是先出口報(bào)關(guān),確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅,再報(bào)出口退稅的.
2022 04/26 08:38
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