問題已解決
老師,請問外銷發(fā)票沖紅怎么處理?系統(tǒng)顯示要傳入沖紅原因,但是不知道在哪里傳入
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速問速答開具紅字普通的發(fā)票的操作是,銷貨方?jīng)]有做出賬務(wù)處理,購貨方可以退回原來的發(fā)票。銷貨方已經(jīng)做出賬務(wù)處理,購貨方退回原來的發(fā)票。銷貨方?jīng)]有做出賬務(wù)處理,購貨方已經(jīng)做出賬處理,不能夠退回原來的發(fā)票。銷貨方和購貨方都已經(jīng)做出賬務(wù)處理,不能夠退回原來的發(fā)票。需要重新修改出來的發(fā)票調(diào)整賬目,收款雙方都沒有入賬的沖紅處理的,收款方把沖紅的發(fā)票進(jìn)行回收,在沖紅的發(fā)票上做出相關(guān)的補(bǔ)救手段之后,按照正確的處理方式進(jìn)行重新開具發(fā)票。雙方都進(jìn)行收款之后,付款方?jīng)]有入賬的沖紅發(fā)票先進(jìn)行處理。收款方也應(yīng)該把沖紅的發(fā)票進(jìn)行再次回收,并且按照相關(guān)的行為規(guī)范,將沖紅的發(fā)票金額開具紅字發(fā)票,再次開具正確的發(fā)票。
如果需要開具紅字發(fā)票的企業(yè),那么企業(yè)要根據(jù)紅字收入與紅字銷項稅額進(jìn)行確認(rèn)。所以綜上所述,已經(jīng)繳納過的沖紅發(fā)票稅額,是沒有任何影響的對于后期的發(fā)票來說,紅字發(fā)票的稅額與前期是沒有關(guān)系的,將可以用來抵減本期銷項稅。
如果是開具發(fā)票的有錯誤等情況,應(yīng)該按照國家稅務(wù)總局的相關(guān)法律規(guī)定開具紅字增值稅專用的發(fā)票。如果沒有按照規(guī)定開具紅字增值稅專用發(fā)票的增值稅額就不能夠從銷項稅額中進(jìn)行扣除。所以一定要注意發(fā)票沖紅以后的稅費是不退回的,而是從發(fā)生銷售貨物退回或者是折讓當(dāng)期的銷項稅額中扣減。
沖紅的發(fā)票處理時,第一應(yīng)該與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行聯(lián)系,之后去得紅字增值稅普通發(fā)票備用單再進(jìn)行處理,或者是開一張藍(lán)字的發(fā)票沖回開錯的發(fā)票之后再開具正確的紅字發(fā)票。第二是詢問一下稅務(wù)專管員說明情況,之后把電腦上的號碼與開錯的號碼羅列出來,到稅務(wù)局拿回申請通知單就可以。第三寫份說明,然后到稅務(wù)局拿份申請通知單,就可以從銷售方稅務(wù)局申請的紅字通知單說明原因。
2022 04/26 15:06
84785012
2022 04/26 15:09
剛剛開出的,稅率選擇有誤,就是想問下,外銷發(fā)票沖紅的操作
樸老師
2022 04/26 15:14
單擊“發(fā)票填開”-“增值稅電子普通發(fā)票填開”。
單擊“確認(rèn)”。4 單擊“紅字”。
?輸入對應(yīng)藍(lán)字“發(fā)票代碼”及“發(fā)票號碼”,單擊“下一步”
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