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之前收到的專(zhuān)用發(fā)票記賬公司未認(rèn)證的就未做賬,所以現(xiàn)在我要用之前的進(jìn)項(xiàng)抵扣應(yīng)當(dāng)怎么做賬?

84785027| 提问时间:2022 04/27 14:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),如果是當(dāng)年在做這個(gè)
2022 04/27 14:25
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