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6.某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2018年10月銷售自產(chǎn)貨物取得含稅收入103000元,銷售自己使用過2年的設(shè)備一臺(tái),取得含稅收入80000元,當(dāng)月購入貨物取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額8000元,增值稅稅額1280元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅( ?。┰?。 A.4050.10 B.3273.4 C.3000 D.4553.40 解題過程

84784972| 提問時(shí)間:2022 04/27 22:41
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅(  )元103000/1.03*0.03+80000/1.03*0.02=4553.39805825
2022 04/27 22:45
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