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單位清理固定資產(chǎn),車輛轉(zhuǎn)讓給個(gè)人,開票103000,怎么做賬,需要做幾個(gè)憑證

84785020| 提問時(shí)間:2022 04/28 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
2022 04/28 15:08
84785020
2022 04/28 15:26
老師,借固定資產(chǎn)清理,這個(gè)金額怎么確定???
郭老師
2022 04/28 15:28
你好,這個(gè)是固定資產(chǎn)原值減去累計(jì)折舊的金額。
84785020
2022 04/28 15:43
老師,您看這樣對嗎?錢還沒給,掛賬呢,是不是暫時(shí)不用進(jìn)營業(yè)外收入呀
郭老師
2022 04/28 15:44
你好,現(xiàn)在已經(jīng)過戶了嗎?
84785020
2022 04/28 15:48
開完發(fā)票就去辦過戶了,應(yīng)該是完事了
郭老師
2022 04/28 15:52
那就做到應(yīng)收賬款里面的,而且固定資產(chǎn)清理最后沒有余額。
84785020
2022 04/28 16:23
老師我沒懂怎么做,現(xiàn)在固定資產(chǎn)清理有7萬多余額,錢還沒到賬,我分錄怎么做呢,到賬以后在怎么做呢,麻煩老師在講一下,謝謝
郭老師
2022 04/28 16:24
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借應(yīng)收賬款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。
84785020
2022 04/28 16:43
老師就想問時(shí)候那一步怎么做,結(jié)轉(zhuǎn)余額到營業(yè)外收入那里,怎么做分錄
84785020
2022 04/28 16:43
最后一步
郭老師
2022 04/28 16:44
第一個(gè)和第二個(gè)的固定資產(chǎn)清理的余額在哪一方向?
84785020
2022 04/28 16:51
第一個(gè)2萬,在借方,第二個(gè)10萬在貸方,現(xiàn)在剩余7萬多在貸方
郭老師
2022 04/28 16:52
你好,借固定資產(chǎn)清理貸營業(yè)外收入
84785020
2022 04/28 16:55
老師,現(xiàn)在錢還沒到賬就結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還是等款到在結(jié)轉(zhuǎn)呀
郭老師
2022 04/28 16:55
你好,現(xiàn)在就結(jié)轉(zhuǎn),已經(jīng)過戶了,納稅義務(wù)已經(jīng)產(chǎn)生了,正常做賬就可以的。
84785020
2022 04/28 16:56
好的,知道了,謝謝老師
郭老師
2022 04/28 16:56
不用客氣,工作愉快。
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