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老師好,跟會計交接需要交接什么內(nèi)容???謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
答:1)先看看總賬上現(xiàn)金和銀行存款,與日記賬,能不能對得上, 以及與實際能不能對得上.
2)之前的賬有沒有登,報表全不全,賬表平不平,這些不搞掂,后面很麻煩的.
3)平時一些細的工作,申報啊,扣款啊,交什么稅啊.
4)交接給你的東西要一一清點,不要不好意思,該怎么樣就怎么樣.
5)因為剛到情況不熟悉,不明白的多問,直到清楚了,要不然不簽字.
6) 編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容.
7)從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤 .
8)會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚.
9)會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏.如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責(zé).
10) 銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對.
11) 會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等.
12) 移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份.
2022 04/29 07:20
84785043
2022 04/29 07:24
還有發(fā)票什么的嗎?老師
王超老師
2022 04/29 07:28
要的,這個在會計賬簿里面就要給的
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