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老師你好,小規(guī)模前期未開票收入本月開票,怎么記賬?前期按1%交稅,本月開票免稅。
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速問速答您好
借 應(yīng)收賬款等
貸 主營業(yè)務(wù)收入
2022 04/29 08:45
84785018
2022 04/29 08:47
可以說具體點嗎,現(xiàn)在按開票免稅的記收入?以前已經(jīng)記過收入怎么處理?
bamboo老師
2022 04/29 08:48
前期已經(jīng)記過收入 請問分錄怎么寫的
有沒有做未開票收入申報
84785018
2022 04/29 08:49
申報過了。前期借:預(yù)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
bamboo老師
2022 04/29 08:51
借:預(yù)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方紅字
前期做了未開票收入申報 本期可以開具1%征收率發(fā)票
開完發(fā)票后寫分錄
借:預(yù)收 賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84785018
2022 04/29 08:55
現(xiàn)在開票開的是免稅的發(fā)票,怎么處理
bamboo老師
2022 04/29 08:58
前期做了未開票收入申報 現(xiàn)在還可以開1%的啊
開票的時候稅率選擇1%
二、增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入,納稅義務(wù)發(fā)生時間在2022年3月31日前,已按3%或者1%征收率開具增值稅發(fā)票,發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的,應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票;開票有誤需要重新開具的,應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的藍(lán)字發(fā)票。
84785018
2022 04/29 09:02
意思是,前期按什么稅率交的,現(xiàn)在就按什么稅率開票?
bamboo老師
2022 04/29 09:02
是的?前期按什么稅率交的,現(xiàn)在就按什么稅率開票
84785018
2022 04/29 09:05
前期沒有開票,本期開的免稅的票,如何入賬?前期沖減的成本。
84785018
2022 04/29 09:13
前期未申報未開票,本期開的免稅的票。前期已記賬。借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字
貸:其他應(yīng)付 紅字
本月怎么記賬?
bamboo老師
2022 04/29 09:14
您紅沖成本了 對嗎?
開票金額跟紅字金額有差異嗎
84785018
2022 04/29 09:14
沒有差異
bamboo老師
2022 04/29 09:15
那成本可以不紅沖的 因為還要開具藍(lán)字發(fā)票
84785018
2022 04/29 09:18
已經(jīng)紅沖了,本月如何記賬?麻煩老師具體說下怎么處理?借什么貸什么?
bamboo老師
2022 04/29 09:19
還是一樣的寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
84785018
2022 04/29 09:21
本月開的免稅的票,不記收入了嗎?
最后一次提問的權(quán)限了,麻煩老師講下記賬的邏輯,講的稍微細(xì)點,不用回的那么快,浪費了次數(shù)。
bamboo老師
2022 04/29 09:24
您前面問的都無關(guān)的嗎?
不是說的前期未開票收入申報了 本月還是按照1%開具發(fā)票?
難道您已經(jīng)紅沖了前面的未開票 本月按照免稅開具了?
紅沖前面未開票收入
借:預(yù)收賬款 借方紅字
貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸方紅字
本月開具免稅
借 預(yù)收賬款?
貸 主營業(yè)務(wù)收入
紅沖成本
借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字
貸:其他應(yīng)付 紅字
開具免稅發(fā)票后再記成本
借:主營業(yè)務(wù)成本?
貸:其他應(yīng)付?
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